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京东内控岗

发布时间: 2020-11-23 16:58:02

① 京东人才、财务、法务、内控等职能部门是否完善

你好,京东是毕竟是一个国际的大公司。里面的人才财务法务内控等职能肯定比较完善。

② 京东6起反腐事件审计的内部控制

您好:注册会计师审计与内部审计的区别①审计目的不同,内部审计对内部控制有效性、财务信息真实性和完整性等进行评价;注会审计对被审计单位财务报表的合法性和公允性进行审计。②独立性不同。③接受审计自愿程度不同。④遵循的审计标准不同。《内部审计准则》和《注册会计师审计准则》⑤审计时间不同。内部审计审计时间灵活,注会审计定期审计。注册会计师审计应当充分了解内部审计工作内容,可以考虑使用其工作结果。原因:①内部审计是单位内部控制的一个重要组成部分。②内部审计与外部审计在工作性质上具有一致性。③利用内部审计的工作结果,可以提高工作效率节约审计费用。希望能帮到你

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