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强化内部整改

发布时间: 2021-01-10 18:33:13

Ⅰ 自己在管理方面的不足及如何改善

请对照改进--------------
如何改进自己的不足和缺点:
缺点一:情绪控制不到位,遇到事情有时容易急躁或冲动;
改进措施:
1、 在工作中、生活中,逐步控制自己的脾气,做到冷静、冷静、再冷静;
2、 在工作中、生活中,逐步培养自己的耐心,认真倾听,了解事实真相后再做判断;
3、 在急躁或冲动时,不做任何决定,谨记“冲动时魔鬼”的道理;
4、 从身边小事开始锻炼自己,逐步做到处事不惊、不慌、不乱、不冲动;
5、 定期总结和反省自己“情绪控制能力”;
缺点二:工作上有时有拖拉现象,有时候以思考不周为由导致部分事情实施和执行时间推后和
延迟;
改进措施:
1、 在制定计划时,思考周全,制定详细的时间进度表,严格按计划执行;
2、 不断说服自我,突破心理障碍,养成及时行动的习惯;
3、 在遵循“行动有方案”的前提下,养成在行动中完善方案的习惯,在时间与计划的完
美性之间做好平衡;
4、 牢记“时间价值”,定期总结和反省自己“工作实效性”;
缺点三:做事不够细心,对细节的把控和谨慎程度不够,考虑问题不够全面; 改进措施:
1、 进一步培养自己的责任意识,重视小事和细节;
2、 逐步培养自己的耐心,认真对待每一件事情和每一个细节;
3、 牢记“细节决定成败”的训言,从小事和细节上加强对自身的要求;
4、遇事多换位思考,多角度思考后再制定方案;
缺点四:在管理上,对上司的否定不愿争执; 改进措施:
1、 相信“真理越辩越明”的道理,突破自我心理障碍,勇于面对上司;
2、 当对上司的想法有异议时,勇于提出和直接表达自己对上司观点的看法;
3、 当自己的方案或想法被上司否决时,勇于表达自己真实的想法,不惧怕争论和冲突;
缺点五:对自身形象关注不够,有时随意嘻嘻哈哈; 改进措施:
1、 对自身的言行举止制定一定的标准要求,严格对照去做;
2、 牢记自己的三重身份该具有的形象,时刻注意自己的言行举止,不随意而为;
3、 将工作与生活分开,在工作中,严格按照工作和职业人的标准要求自己,注意自身修
养的提高和正能量的发挥;
缺点六:有时妇人之仁,在执行制度时有放松现象; 改进措施:
1、 制定制度时,考虑周全,从实际出发,按照科学的方法和依据制定符合实际的标准;
2、 执行制度时,做到一视同仁和铁面无私;
3、实施和执行制度的过程中,及时发现问题并组织修正和完善;
缺点七:对下属工作跟踪督导不到位; 改进措施:
1、 重视下属周、月工作计划和总结,定期督导和跟进;
2、 定期培训下属,注重下属培养,提升下属思想境界和专业技能;
3、 随时关注下属工作状态,了解下属工作进度及工作中的疑难之处,及时给与指导和
协助;
4、 注意其他部门或人员反馈给自己的关于本部门员工的任何信息,找到问题后,有计
划的改进和跟进;
5、 用心对待每一位下属,和下属之间做到无缝对接,及时化解下属工作压力;
缺点八:亲和力不太强、凝聚团队能力有点弱、策划能力有点弱; 改进措施:
1、 进一步加强自身修养,主动接触和了解员工,提升自身亲和力;
2、 加强学习,努力提高自身的专业技能和管理水平;
3、 多倾听和吸纳他人意见,借助他人的长处来弥补自己的不足;
4、 多总结和反思自己,逐步提升自己的各项技能;

Ⅱ 生态环境部“八个强化、一个优化”的整改措施具体是什么

“八个强化、一个优化”整改措施是 :强化思想引领、强化基层党建、强化民主决策、强化监督制约、强化执纪问责、强化工作协同、强化以上率下,强化狠抓落实,优化选人用人。

Ⅲ 如何加强内部审计建议的落实和整改

第一条 内部审计意见整改落实是指被审计单位对审计报告中提出的问题、处理意见和建议予以纠正、采纳的工作过程和结果。
第二条 审计处在出具审计报告前,要认真听取被审计单位的意见,切实提高审计意见和建议的针对性和可操作性,发挥内部审计的建设性作用。
第三条 内部审计意见整改落实工作的责任主体是被审计单位。
第四条 审计处与学校组织、纪监、人事、财务、国资等部门建立内部审计意见整改落实工作监督机制。对被审计单位及有关人员违反党纪政纪行为的,移交校纪监部门处理并报组织部门备案;对被审计单位暂停拨款、追缴违纪款项、调整账务的,提请财务和国资部门协助。
第五条 被审计单位接到审计处出具的审计报告后,在规定期限内向审计处提交内部审计意见整改落实工作报告。内部审计意见整改落实报告包括审计建议和意见的采纳情况,对存在问题原因的分析以及采取的改进措施等。
第六条 被审计单位在审计意见整改落实过程中,如涉及其他部门职责,由审计处发出通知书,提请其他部门处理。
第七条 审计处负责内部审计意见整改落实的跟踪审计工作,重点审计被审计单位落实审计建议和意见情况、要求自查自纠情况等。
第八条 凡未在规定期限内提交内部审计意见整改落实报告、经跟踪审计发现亦未落实内部审计意见整改要求,又未提交任何书面说明的,由审计处提出建议,报请学校对被审计单位相关责任人问责。
第九条 本规定由审计处负责解释。
第十条 本规定自发布之日起执行。

Ⅳ 企业如何强化举一反三整改落实

别的整改措施,如果有的很成功,就应该用成功的例子来,把相似或者是相近的一些规章制度以及工资制度,企业制度改革过来整改过来,这就是举一反三。

Ⅳ 如何写关于煤矿加强内部管理,排查内部隐患自查自纠汇报材料

自查自检报告

为认真贯彻落实[0000]000号《000》及00办发000号《关于000000000》和公司会议精神,切实搞好我矿集中整治工作,我矿组织相关人员,开展煤矿集中整治专项行动,现将自检情况汇报如下:
指导思想和工作目标
以科学发展观为指导,牢固树立安全发展,坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,深刻认识煤矿安全生产工作的艰巨性、复杂性、长期性。科学组织,合理安排,学习上级相关文件精神并认真贯彻落实。扎实搞好我矿防治水工作,确保我矿基建安全。
二、成立此次集中整治专项行动排查领导组
组 长:
副组长:
成员有调度室、地测科、技术科、通风科、机电科、安监站、质标办、井下各队组负责人。
领导组下设整治办公室。办公室设在地测科,办公室主任由地测防治水副总工程师担任。
组长负责集中专项整治防治水排查的全面领导工作。
副组长协助组长搞好集中整治专项检查的工作及防治水排查技术工作。
成员积极配合,认真落实防治水排查方面的相关工作。
三、自检发现问题
1、水害防治岗位责任制度不齐全,缺少部分相关科室人员岗位责任制。
2、无技术管理规定及细则,科务会议制度及科务会议记录。
3、井下物探管理牌无巷道名称。
4、井下工作面部分地段有积水。
5、采掘工程平面图上的“三线”不规范。
四、整改落实情况
1、关于“水害防治岗位责任制度不齐全,缺少部分相关科室人员岗位责任制”的问题,已落实地测科相关人员及时补充相关科室及人员岗位责任制。
2、关于“无技术管理规定及细则,已科务会议制度及科务会议记录”的问题,落实地测科相关人员及时完善。
3、关于“井下物探管理牌无巷道名称”的问题,已落实地测科相关人员及时规范物探管理牌名称。
4、关于“井下工作面部分地段有积水”的问题,及时安排工作面队组相关人员清理积水,安监站督促。
5、关于“采掘工程平面图上的“三线”不规范”的问题,已落实地测科及时规范图纸规定。
目前所有问题已全部整改落实到位,已对全部整改工作进行了验收合格。
综上所述,我矿防治水机构健全,工作制度完善,相关资料齐全,各种图纸真实可靠,现场无重大水害隐患,各项防治水工作正常开展,能够满足我矿基建需要。
今后我们将继续坚持隐患排查制度,及时发现并排除各类安全隐患,扎实搞好我矿的防治水工作,确保我矿基建工作顺利。

Ⅵ 怎么加强问题整改,做到边学习边整改

你的这个问题的解决方法是,针对存在的问题,召开会议,制定措施。确定整改人,整改时间。然后确定整改的效果及总结。谢谢

Ⅶ 如何强化公文写作整改落实情况报告

关于情况报告

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