付款审批单
『壹』 付款申请单的格式
付款申请单的格式:
付款申请书(居中)
合同名称:xxx 合同编号:(左对齐)
内容:
大写:大写金额
小写:阿拉伯数字
附:付款申请表
申请人:(右对齐)
日期: 年 月 日 (右对齐)
付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式,为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批,然后财务照上面的单来付款。
『贰』 付款申请单和费用报销单的区别
费用报销单一般适用于单位内部使用比较好。付款申请单一般对外付款使用比较好。
比如预付款及往来账等。不管是哪种情况,一定要让经手人收款人签字盖财务章。
以上内容仅供参考谢谢!
『叁』 公司付货款的付款审批单是出纳写还是会计写,写了在给领导签字
公司付货款的付款审批单,出纳写还是会计写,都是可以的。
大的单位,大多是会计填写,因为这是会计根据合同或协议,列出的付款计划,有领导签字后执行的。
小的单位,这个付款计划大多有出纳来写。
至于有谁填写,看单位内部的分工情况来决定即可。
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『肆』 付款申请单和借款单的区别,分别在什么情况下使用
1、使用情况不同
付款申请到在购买货物时使用,是给供货单位的书面单据形式。
借款单是在报销费用时用的。
2、性质不同
借款单是合同的一种
付款申请单是书面单据形式
3、付款方式不同
填写了借款单可以向公司借款,员工手上可以取得借款,但是付款申请单不是向公司借款,而是请求公司直接付款。
4、内容不同
付款申请单上的内容主要有日期、 编号、 申请部门、金额、说明、冲销日期、经理、主管、申请人、会计、冲帐
借款单上的主要内容有:部门、借款事由、审批意见、借款金额、借款人等
『伍』 财务根据付款申请单需要单独做会计分录吗
需要。
财务根据付款申请单付款后才可以做账:
借:应付账款等
贷:银行存款
付款版申请单通权常是用于写明支付款项的金额、支付的用途、提请支付的部门及支付的内容等,做为衔接相关部门与财务部门付款的要求提请,如为支付货款,后应有相关的附件,如付款合同、发票及入库单,证明此项付款为真实性的交易。
为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理),进行内部审批,财务照上面的单来付款。
(5)付款审批单扩展阅读:
会计分录注意事项:
1、会计分录中需要遵循有借必有贷,借贷必相等的原则,但在实际工作中,由于很多会计在做账时没有清晰的思路,并没有完全严格按要求这么做。
2、做会计分录时,应将借贷方一一对应,如一借一贷、一借多贷、多借一贷,这些都是标准的分录方式。
3、确定这项业务涉及哪些会计科目,会计科目属于哪类,如资产类、负债类等。
4、确定会计科目借贷方向、金额。即借贷方向、科目名称、金额必须全部具备、正确。
参考资料来源:网络-付款申请单
参考资料来源:网络-会计分录
参考资料来源:网络-财务
『陆』 付款申请单怎么会计审核
简单说一下,如果按照我的工作流程来说,我在会计审核时主要审核流程的完整准确、金额填写真实无误、各个部门领导会签是否完整。最后如果涉及费用预算的,看一下是否在预算指标内。
『柒』 付款审批单是什么意思
付款申请单,申请付款给供货单位的书面单据形式,为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理)进行内部审批,然后财务照上面的单来付款。
(7)付款审批单扩展阅读
付款申请单主要内容:日期、编号;申请部门、 采购件、总务科、用途、 订金(尚未开发票)、金 额、说明、冲销日期、经理、主管、申请人会计、冲帐等。
立信会计所被警示:立信会计所在执行采购和付款环节内控审计时,存在以下问题:
(1)内控测试结论不合理、不谨慎。立信会计所未将采购与付款环节缺乏有效管控的现状识别为内控缺陷,测试结论与测试样本存在明显矛盾。
(2)未合理关注供应商付款环节的异常情况。立信会计所未合理关注并购子公司第一大供应商且同为销售客户的付款申请单无采购申请人、无具体货物名称等明显异常情形。
『捌』 付款申请单格式
付款申请单付款申请单:
项目名称:
文档名称:
至:(监理单位)甲方**已完成工作,根据合同规定,发包人应在(月)(年)日前支付项目工程款(大写)(小写:)现上报《项目工程款申请表》,请审核并出具《项目工程款证书》。
附件:报告组织者(密封)
项目经理:
天内:
(8)付款审批单扩展阅读:
注意事项:
1.所有现金支付业务均需提前开具支付凭证;
2、业务流程,应根据严格的凭证审核工作,代理人应在,签署付款凭证后,在工业企业物资采购。
如其业务流程应:仓库部门采购请求后,计划部门列入计划提交给采购部门,采购部门向采购部门提交报价领导审批的采购验收的仓库部门,采购部门,数量、规格和批准,检查发票的业务流程,相关人员必须签署凭证-;
3.以上审核——完成后,付款凭证由会计部门的应付账款负责人保管,并按付款顺序排列;
4.付款到期时,应将付款凭证及证明文件送交财务总监批准付款;现金购买和其他现金支付业务,应立即将收据送交财务主管批准支付;
5.出纳部门只能对已经批准付款的单据进行付款,明确区分了授权付款和处理付款的责任;
6、出纳部办理付款手续后,将两份担保物副本送交会计部,一份由应付账款人员,连同已取消的付款凭证和附属凭证一起存入付款凭证档案,另一份将记账;
7.发货凭证不得交给灌装人员处理。在凭证退回会计部门之前,已付凭证和随附凭证应在付费人员的严格监督下注销,防止违法行为的发生。
根据西方财务会计中支付凭证制度的基本内容和我国的实际情况,提出了上述支付凭证制度的基本原则。
『玖』 费用报销单和费用报销审批单的区别
1、使用场景不同如下:
费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款。
付款申请单是支付款项的申请和审批,是用于同意支付这笔款项的作用,主要目的是请领和支付款项。费用报销单是报销费用的审批,表示经济事项对应的款项可以进入费用或成本。
2、类目不同:
费用项目:费用属于哪个项目,就写哪个项目名称;这里就写具体的费用名称。费用类别:费用属于哪个类别,就写哪个类别名称。如交通,餐饮、会议等比如报销出差的火车票:费用项目:火车票费用类别:差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目:胶水费用类别:办公费
3、用途不同:
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款。
费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记管理费用,货记现金或者备用金。