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分管內控

發布時間: 2020-11-23 23:53:00

A. 內部牽制制度,也稱為()制度,是內部控制制度的重要組成部分。A內部稽核 B內部審計 C內部控制 D錢財分管

D錢財分管

B. 公司內一個副總分管公司運營、財務、審計、行政、人事、法務,違反了內控什麼規定有哪些風險

嚴重違反不相容崗位相互分離的要求規定

所謂不相容崗位職務,是指如由一個人辦理,即能弄虛作假,又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。

一般而言,企業中以下職務應以分離:1. 經濟業務的授權,批准與執行職務;2. 經濟業務的執行與記錄職務;3. 經濟業務記錄與財產保管職務;4. 經濟業務記錄,財產保管與稽核職務;5. 總帳,明細帳,日記帳記錄職務;

6. 對原發性風險峰進行程序性控制的職務。

一、內部控制方面存在著許多漏洞和不足,總結主要存在以下幾個方面:

(一)缺乏內部牽制的理念許多企業受企業規模和所有制形式的限制,管理方面的視野和境界相對較弱,對於如何建立一個合理的權責分配體系和內部牽制制度的認識不成熟,有的甚至不了解不相容職務的相關概念,許多企業管理人員更多的是憑借經驗工作,信任誰就讓誰干,沒有考慮到對員工進行監督和限制,更沒有考慮不相容職務分離控制管理。

(二)不相容職務設置不完善部分企業能夠結合本企業實際情況設置不相容職務,但設置的不規范、不完善。不相容職務一般包括:授權批准與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與稽核檢查、授權批准與監督檢查等。有的企業會計崗位設置不當,業務交叉太多,會計人員兼職過多。有的企業不相容職務設置缺乏系統性,不能覆蓋各類資產和各種業務事項,管理效應也層層弱化。

(三)授權批准控製程序存在漏洞。企業內部控制的一個重要環節就是授權批准控制,應該明確各個部門和各個崗位辦理業務的許可權范圍和相關的審批程序、責任等。在企業的日常管理中,授權批准制度的控制主要體現在對審核批準的控制上,就是要求企業的各個崗位按照規定的程序來復核和審查相關經濟事項或經濟業務的合規性、真實性以及相關資料的真實性和完整性,並作出批准或者不批準的決定。當前,我國的很多企業都存在著授權批准控制不健全的現象,例如:授權批准帶有較大的隨意性、授權批準的程序不夠完善等,這些都可能引發嚴重的經營風險和財務風險。

(四)內部控制制度執行乏力現階段,國內很多企業雖然制定了相關的內部控制制度,但是在實際執行的過程中,由於人員素質不高、管理層不夠重視等多方面的原因,使得內部控制制度得不到應有的執行,內部控制制度形同虛設,不能發揮應有的控製作用。例如:有些企業為了應付上級檢查或者是滿足信息披露的要求,表面上制定了一系列的內部控制制度,但是這些制度並沒有在生產經營中落到實處。另外,很多企業的管理層把精力都放在了產品更新換代或者開拓市場上,將企業的內部控制擱置起來,只是在企業經營出現重大問題的時候,才想起實施內部控制。

二、不相容職務分離的必要性

不相容職務既可以在事前規避舞弊行為發生,也可以在事中糾正財務舞弊。

一方面通過設置不相容崗位,嚴格執行定崗定位定操作。不相容職務分離措施嚴格執行,能夠預防有意的舞弊行為。另一方面公司各部門或同一部門的不相容職務相關人員在崗位上相互制約,在工作過程中相互監督。並保證相關權利的制衡,從而徹底消滅舞弊滋生和繁衍的環境;對於比較容易發現的財務舞弊,不相容職務應該及時制止並實現實時控制。而對於沒有發現或者很難發現的舞弊,則應在阻止舞弊後果擴散的前提下,盡快消除舞弊產生的不良影響。

一個人不能同時兼干可以隱匿自己所犯錯誤和不軌行為的職務。記賬職務與經營保管的職務相分隔,可以有效防止那些接近資產的人挪用資產,並採取塗改會計記錄的辦法隱匿這些行為。記賬人員不能擔任經辦人、審批人,不能保管企業財務。在生產業務方面,保管要和物品使用相互分離,出納要和會計相互分離。

我國法律上也有規定:會計崗位不能兼任出納崗位。在職務定期輪崗方面,當不相容職務員工暗地勾結、徇私舞弊時,就使不相容職務分離失去意義。對此,需要在關鍵崗位進行定期輪崗。例如財務負責人進行5年制的輪崗、物資采購人、倉庫管理員、審計、會計、出納也要進行定期輪崗,移交工作也要有部門負責人監督。定期輪崗可以避免員工懶散、散漫的工作態度,提升員工全面素質,在預防了企業內部控制問題,減少了財務舞弊行為的同時,也提升了工作效率,讓員工能夠相互學習、相互溝通。

不相容的經濟業務至少有兩個或者兩個以上的部門或者人參加,只有這些人員和部門不相互勾結,差錯和不軌行為就很容易被發現,通過職務分離不但提高工作效率,而且也使內部會計控製得到實施,有效保證會計信息的真實完整。

C. 從內控上看,分管銷售的領導可以分管財務嗎

從內控上看,分管銷售的領導也可以管財務,因為是分管領導,並不是直接從事工作任務的員工。因為內控上講,只是說有兩個不相容的崗位。

D. 1、銀行內控制度要求的「三分管」原則,是指將( )、()、( )分別保管使用,達到相互制約,防控操作風

銀行內控制度要求的「三分管」原則,是指將(印 )、(押 )、( 證)分別保管使用,達到相互制約,防控操作風險目的。

E. 現金內部控制制度的基本內容有哪些

1.錢賬分管制度
企業應配備專職的出納員,辦理現金收付和結算業務、登記現金和銀行存款日記賬、保管庫存現金和各種有價證券、保管好有關印章、空白收據和空白支票;出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
2.現金開支審批制度
(1)明確企業現金開支范圍;
(2)明確各種報銷憑證,規定各種現金支付業務的報銷手續和辦法;
(3)確定各種現金支出的審批許可權。
3.現金日清月結制度
日清是指出納員對當日的現金收付業務全部登記現金日記賬,結出賬面余額,並與庫存現金核對相符;月結是指出納員必須對現金日記賬按月結賬;並定期進行現金清查。
4.現金保管制度
(1)超過庫存的,下班前送存銀行。
(2)除工作時間需用的小額現金外一律放入保險櫃。
(3)限額內的庫存現金核對後,放入保險櫃。
(4)不得公款私存。
(5)紙幣和鑄幣應分類保管

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