京東內控崗
發布時間: 2020-11-23 16:58:02
① 京東人才、財務、法務、內控等職能部門是否完善
你好,京東是畢竟是一個國際的大公司。裡面的人才財務法務內控等職能肯定比較完善。
② 京東6起反腐事件審計的內部控制
您好:注冊會計師審計與內部審計的區別①審計目的不同,內部審計對內部控制有效性、財務信息真實性和完整性等進行評價;注會審計對被審計單位財務報表的合法性和公允性進行審計。②獨立性不同。③接受審計自願程度不同。④遵循的審計標准不同。《內部審計准則》和《注冊會計師審計准則》⑤審計時間不同。內部審計審計時間靈活,注會審計定期審計。注冊會計師審計應當充分了解內部審計工作內容,可以考慮使用其工作結果。原因:①內部審計是單位內部控制的一個重要組成部分。②內部審計與外部審計在工作性質上具有一致性。③利用內部審計的工作結果,可以提高工作效率節約審計費用。希望能幫到你
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